Painel
Finalizar
Completar para o relatório
Pagamentos
Aguardando decisão
Números
Volume ainda baixo: estes totais indicam ordem de grandeza, não tendência.
Economia acumulada
Economia de cotação vem de comparar fornecedores; economia de negociação vem de abater no fechamento - são ganhos de origem diferente. Base material e base posto obra (com frete) nunca são somadas na mesma linha: misturaria custo com e sem frete no mesmo número.
Total comprado por escopo
Compras com escopo MISTO não entram nesta soma: o escopo real está em cada item. Ver detalhe da compra.
Total comprado por unidade
Valores por unidade dependem do critério de rateio registrado em cada compra. Compras rateadas igualmente entre várias unidades distribuem o custo em partes iguais, o que é aproximação.
Volume no período
Andamento das unidades
Pedidos
| ID | Data | Solicitante | Canal | Unidades | Local de entrega | Itens | Status | Ação |
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Novo pedido
Este pedido já foi sincronizado. O conteúdo de um registro sincronizado e imutável: ao salvar, será criado um registro novo que corrige o original.
Detalhe
Cotações
| ID | Data | Pedido | Fornecedores | Vencedor calculado | Escolhido | Total escolhido | Economia | Status | Aguardando | Ação |
|---|
Nova cotação
Esta cotação já foi sincronizada. O conteúdo de um registro sincronizado e imutável: ao salvar, será criado um registro novo que corrige o original. O original permanece no histórico, e é assim que se vê quando a cotação foi aberta e quando foi fechada.
Fornecedores
Itens e preços por fornecedor
Total por fornecedor
Material é o que cada fornecedor cobra pelo que ele cotou. Posto obra soma o frete quando ele é conhecido (cif/fob com valor lançado) - "-" quando é a combinar ou não declarado. Diferença compara só entre fornecedores que cotaram TODOS os itens, na mesma base da cotação (posto obra quando disponível, senão material) - fornecedor de escopo incompleto não entra nessa comparação.
Destino por item
Cada item atende as unidades e o escopo escolhidos aqui, em vez das unidades e do escopo do topo do formulário.
Ao menos um item tem embalagens declaradas diferentes entre fornecedores, sem base de comparação que resolva a divergência - o total pelo melhor preço usa o preço de referência nesses itens, e o vencedor deles precisa ser decidido manualmente.
Ao menos um item tem unidade de venda diferente da pedida (ex.: fornecedor cotou em metros, o pedido pede em unidades) - esse item fica fora de Total referência, Total escolhido e Economia até a comparação ser resolvida manualmente.
Ao menos um item tem preço de outro fornecedor mas o fornecedor de referência não cotou - esse item fica fora de Total referência, Total escolhido e Economia até o fornecedor de referência cotar ou a referência ser trocada.
Conferência da leitura de orçamento
Nova compra
Esta compra já foi sincronizada. O conteúdo de um registro sincronizado e imutável: ao salvar, será criado um registro novo que corrige o original.
Houve desconto na negociação?
Compras
| ID | Data | Fornecedor | Cotação de origem | Unidades | Escopo | Valor total | Forma de pagamento | Número da nota | Vencimento | Anexos | Status | Ação |
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Relatório semanal de compras
| ID | Fornecedor | Valor total | Vencimento | Nota | Boleto |
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Texto para e-mail
Uma linha por compra, pronto pra colar direto no corpo do e-mail pro Francisco.
Enviar
Manda o e-mail com nota e boleto anexados de verdade, direto pelo Gmail, e já registra o envio - não precisa copiar texto nem marcar nada depois.
Anexos (reserva manual)
Caso o envio automático falhe: baixa nota fiscal e boleto de cada compra listada acima, num único ZIP, pra mandar na mão. "Marcar como enviado" registra o envio sem passar pelo Gmail.
Agenda financeira
| Vencimento | Dias | Fornecedor | Valor | Nota | Pagamento | Compra | Unidades | Escopo | Ação |
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| Vencimento | Dias | Fornecedor | Valor | Nota | Pagamento | Compra | Unidades | Escopo | Ação |
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| Vencimento | Dias | Fornecedor | Valor | Nota | Pagamento | Compra | Unidades | Escopo | Ação |
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PAGAS
| Vencimento | Dias | Fornecedor | Valor | Nota | Pagamento | Compra | Unidades | Escopo | Ação |
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Esta agenda é o registro do que passou pela gestão de obra. Não substitui o controle financeiro do contratante: serve para conferência e para antecipar avisos.
Visitas
| ID | Data | Chegada | Saída | Duração | Clima | Registros amarrados | Status | Ação |
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Diário
No diálogo de impressão, desmarque cabeçalhos e rodapés do navegador e escolha Salvar como PDF.
Fechamento
Os valores contábeis (pagamentos do fechamento) nunca se somam às compras do Prumo: medem coisas diferentes.
1. Investimento realizado
Pago por mês e destino
Composição do acumulado
Ágora x Dynamo por mês
2. Compromissos futuros
3. Custo por aviário (G1-G3)
Inclui infraestrutura comum do sítio e estimativas da previsão. Composição por tipo de gasto disponível só a partir de ago/2026.
4. Compras registradas
Fonte: Prumo
Prumo em uso desde 20/08/2026. Nesta fase de transição, as compras de maior valor ainda são feitas fora do Prumo; este bloco mostra só o que foi registrado nele.
Valor de compra por mês de emissão da nota, rateado por unidade como no Painel. Mede compra, não pagamento: não se compara nem se soma com os blocos contábeis.
Cadastro
Nenhum empreendimento cadastrado ainda.
Empreendimento
Sítio
Unidade
ID: preencha tipo, sítio e número local